國立新竹生活美學館

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                           中華民國98年度                                                     單位:新台幣千元
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    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0003000000                │              │              │              │                                                    
2   │    │    │    │行政院主管                │        64,846│        52,423│        12,423│                                                    
    │    │    │    │0003700000                │              │              │              │                                                    
    │17  │    │    │文化建設委員會及所屬      │        64,846│        52,423│        12,423│                                                    
    │    │    │    │5303700000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │文化支出                  │        64,846│        52,423│        12,423│                                                    
    │    │    │    │5303701800                │              │              │              │                                                    
    │    │8   │    │生活美學業務              │        64,846│        52,423│        12,423│                                                    
    │    │    │    │5303701801                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │新竹生活美學館業務        │        64,846│        52,423│        12,423│1.本年度預算數64,846千元,包括人事費22,157千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,業務費19,165千元,設備及投資11,291千元,獎     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   補助費12,233千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費22,157千元,較上年度增列職員6人       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    之人事費6,220千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,057千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    員工上下班交通費、超時加班費及退休人員三節      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    慰問金等經費135千元;增列館舍整修、充實館       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    藏計畫及購置公務車輛等經費12,407千元,計淨      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    增12,272千元。                                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)生活美學業務推展26,632千元,較上年度減列辦      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    理終身學習社會教育等經費14,073千元,增列加      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    強社區文化業務等經費8,004千元,計淨減6,069      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
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